淮南市重点工程建设管理局2017年部门决算
淮南市重点工程建设管理局2017年部门决算
2018年7月
目 录
第一部分 淮南市重点工程建设管理局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 淮南市重点工程建设管理局2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 淮南市重点工程建设管理局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 淮南市重点工程建设管理局概况
一、 部门职责
我局于2010年1月成立,为市直属正县级全额拨款事业单位,预算系统仅为局本级。我局负责市政府投资的城市基础设施项目、公益性社会事业项目和市政府指定的其他重点建设项目过程的组织协调和施工管理等工作。
二、机构设置
从决算单位构成看,淮南市重点工程建设管理局2017年度部门决算包括:局本级决算,与预算比较,增加0户。
纳入淮南市重点工程建设管理局2017年度部门决算编制范围的二级单位共0个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
淮南市重点工程建设管理局本级 |
2 |
…… |
第二部分 淮南市重点工程建设管理局2017年部门决算表
淮南市重点工程建设管理局2017年收入支出决算总表
|
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公开01表 |
|
部门:淮南市重点工程建设管理局 |
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|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|||
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
|
|
|
一、财政拨款收入 |
23,276.14 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
9.51 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
11.53 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
23224.11 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
31.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
本年收入合计 |
23276.14 |
本年支出合计 |
23276.14 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
|
总计 |
|
|
淮南市重点工程建设管理局2017年收入决算表
|
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|
公开02表 |
|||
部门:淮南市重点工程建设管理局 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9.51 |
9.51 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
9.51 |
9.51 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.51 |
9.51 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
11.53 |
11.53 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
11.53 |
11.53 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
11.53 |
11.53 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
23224.11 |
23224.11 |
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
864.41 |
864.41 |
|
|
|
|
|
2120106 |
工程建设管理 |
864.41 |
864.41 |
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
20464.7 |
20464.7 |
|
|
|
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
14964.7 |
14964.7 |
|
|
|
|
|
2120803 |
城市建设支出 |
5500.00 |
5500.00 |
|
|
|
|
|
21210 |
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 |
1895.00 |
1895.00 |
|
|
|
|
|
2121001 |
征地和拆迁补偿支出 |
1895.00 |
1895.00 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
31.00 |
31.00 |
|
|
|
|
|
22101 |
住房保障支出 |
31.00 |
31.00 |
|
|
|
|
|
22101 |
住房保障支出 |
31.00 |
31.00 |
|
|
|
|
|
淮南市重点工程建设管理局2017年支出决算表
|
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|
公开03表 |
|
部门:淮南市重点工程建设管理局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
23276.14 |
372.32 |
22903.82 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9.51 |
9.51 |
|
|
|
|
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
9.51 |
9.51 |
|
|
|
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.51 |
9.51 |
|
|
|
|
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
11.53 |
11.53 |
|
|
|
|
||
21011 |
行政事业单位医疗★ |
11.53 |
11.53 |
|
|
|
|
||
2101102 |
事业单位医疗★ |
11.53 |
11.53 |
|
|
|
|
||
212 |
城乡社区支出 |
23224.11 |
320.28 |
22903.82 |
|
|
|
||
21201 |
城乡社区管理事务 |
864.41 |
320.28 |
544.12 |
|
|
|
||
2120106 |
工程建设管理 |
864.41 |
320.28 |
544.12 |
|
|
|
||
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
20464.7 |
|
20464.7 |
|
|
|
||
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
14964.7 |
|
14964.7 |
|
|
|
||
2120803 |
城市建设支出 |
5500.00 |
|
5500.0 |
|
|
|
||
21210 |
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 |
1895.00 |
|
1895.00 |
|
|
|
||
2121001 |
征地和拆迁补偿支出 |
1895.00 |
|
1895.00 |
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
31.00 |
31.00 |
|
|
|
|
||
22101 |
住房保障支出 |
31.00 |
31.00 |
|
|
|
|
||
22101 |
住房保障支出 |
31.00 |
31.00 |
|
|
|
|
淮南市重点工程建设管理局2017年财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
公开04表 |
|
部门:淮南市重点工程建设管理局 |
|
|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|||
项 目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
916.44 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
22359.7 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
9.51 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
11.53 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
23224.11 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
31.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
本年收入合计 |
23276.14 |
本年支出合计 |
23276.14 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
合计 |
|
合计 |
|
|
淮南市重点工程建设管理局2017年一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||||||
部门:淮南市重点工程建设管理局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
||||||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||
|
合计 |
|
|
|
916.44 |
372.32 |
544.12 |
916.44 |
372.32 |
544.12 |
|
|
|
|
||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
9.51 |
9.51 |
|
9.51 |
9.51 |
|
|
|
|
|
||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
|
|
|
9.51 |
9.51 |
|
9.51 |
9.51 |
|
|
|
|
|
||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
|
|
|
9.51 |
9.51 |
|
9.51 |
9.51 |
|
|
|
|
|
||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
11.53 |
11.53 |
|
11.53 |
11.53 |
|
|
|
|
|
||||||||
21011 |
行政事业单位医疗★ |
|
|
|
11.53 |
11.53 |
|
11.53 |
11.53 |
|
|
|
|
|
||||||||
2101102 |
事业单位医疗★ |
|
|
|
11.53 |
11.53 |
|
11.53 |
11.53 |
|
|
|
|
|
||||||||
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
864.41 |
320.28 |
544.12 |
864.41 |
320.28 |
544.12 |
|
|
|
|
||||||||
21201 |
城乡社区管理事务 |
|
|
|
864.41 |
320.28 |
544.12 |
864.41 |
320.28 |
544.12 |
|
|
|
|
||||||||
2120106 |
工程建设管理 |
|
|
|
864.41 |
320.28 |
544.12 |
864.41 |
320.28 |
544.12 |
|
|
|
|
||||||||
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
31.00 |
31.00 |
|
31.00 |
31.00 |
|
|
|
|
|
||||||||
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
31.00 |
31.00 |
|
31.00 |
31.00 |
|
|
|
|
|
||||||||
2210201 |
住房公积金 |
|
|
|
31.00 |
31.00 |
|
31.00 |
31.00 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
淮南市重点工程建设管理局2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||||
部门: |
淮南市重点工程建设管理局 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||||
301 |
工资福利支出 |
324.01 |
302 |
商品和服务支出 |
17.09 |
310 |
其他资本性支出 |
|
||||
30101 |
基本工资 |
137.9 |
30201 |
办公费 |
3.8 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
||||
30102 |
津贴补贴 |
|
30202 |
印刷费 |
0.5 |
31002 |
办公设备购置 |
|
||||
30103 |
奖金 |
78.28 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
||||
30104 |
其他社会保障缴费 |
14.54 |
30204 |
手续费 |
0.05 |
31005 |
基础设施建设 |
|
||||
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
||||
30107 |
绩效工资 |
83.78 |
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
9.51 |
30207 |
邮电费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
||||
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
||||
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30209 |
物业管理费 |
1.2 |
31010 |
安置补助 |
|
||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
31.23 |
30211 |
差旅费 |
1.2 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
||||
30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
||||
30302 |
退休费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
||||
30303 |
退职(役)费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
||||
30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
1.2 |
31020 |
产权参股 |
|
||||
30305 |
生活补助 |
|
30216 |
培训费 |
1.83 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
||||
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.05 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
||||
30307 |
医疗费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
||||
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
||||
30309 |
奖励金 |
0.23 |
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
||||
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
||||
30311 |
住房公积金 |
31.00 |
30227 |
委托业务费 |
|
307 |
债务利息支出 |
|
||||
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
2.13 |
30701 |
国内债务付息 |
|
||||
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
0.13 |
30707 |
国外债务付息 |
|
||||
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4 |
399 |
其他支出 |
|
||||
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39906 |
赠与 |
|
||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
||||
人员经费合计 |
|
公用经费合计 |
17.09 |
|||||||||
|
淮南市重点工程建设管理局2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门:淮南市重点工程建设管理局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称(项目) |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
22359.7 |
22359.7 |
|
22359.7 |
|
212 |
城乡社区支出 |
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22359.7 |
22359.7 |
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22359.7 |
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21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
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20464.7 |
20464.7 |
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20464.7 |
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2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
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14964.7 |
14964.7 |
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14964.7 |
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2120803 |
城市建设支出 |
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5500 |
5500 |
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5500 |
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21210 |
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 |
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1895 |
1895 |
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1895 |
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2121001 |
征地和拆迁补偿支出 |
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1895 |
1895 |
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1895 |
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第三部分 淮南市重点工程建设管理局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计23276.14万元,支出总计23276.14万元。与2016年相比,收、支总计各减少52329.7万元,降低69.21%,主要原因:安徽理工大学新校区建设已完工,建设资金需求减少。
二、收入决算情况说明
2017年收入合计23276.14万元,其中:财政拨款收入23276.14万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2017年支出合计23276.14万元,其中:基本支出23276.14万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计23276.14万元,支出总计23276.14万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少52329.7万元,降低69.21%,主要原因:安徽理工大学新校区建设已完工,建设资金需求减少。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2017年度财政拨款收入916.44万元,占本年支出的3.94%。与2016年相比,财政拨款收入减少21674.71万元,降低95.94%。主要原因:安徽理工大学新校区建设已完工,建设资金需求减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度财政拨款支出916.44万元,占本年支出的3.94%。与2016年相比,财政拨款支出减少21674.71万元,降低95.94%。主要原因:安徽理工大学新校区建设已完工,建设资金需求减少。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出916.44万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出9.51万元,占1.03%;“医疗卫生与计划生育支出”(类)支出11.53万元,占1.26%;住房保障(类)支出31万元,占3.38%;“城乡社区支出” (类)支出864.41万元,占94.33%。
(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为230.54万元,支出决算为916.44万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:一是新增市纪委办案点工程项目建设;二是增加机关事业单位基本养老保险费、目标考核奖等一次性奖励绩效、新进人员工资及员工正常晋级工资等。其中:基本支出372.32万元,占40.63%;项目支出544.12万元,占59.73%。具体情况如下:
1.“一般公共服务”年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
2.“社会保障和就业”年初预算为0万元,支出决算为9.51万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是增加机关事业单位基本养老保险费。
3.“医疗卫生与计划生育支出”年初预算为11.53万元,支出决算为11.53万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
4.“住房保障支出”年初预算为21.29万元,支出决算为31万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是发放目标考核奖等一次性奖励绩效补缴公积金。
5.“城乡社区支出”年初预算为197.72万元,支出决算为864.41万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是主要原因:一是新增市纪委办案点工程项目建设;二是发放目标考核奖等一次性奖励绩效、新进人员工资及员工正常晋级工资等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出372.32万元,其中人员经费355.23万元,主要包括:基本工资、绩效工资、福利费、奖金、基本养老保险费、医疗保险、社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费17.09万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入22359.7万元,本年支出22359.7万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:
“城乡社区支出”2017年度决算22359.7万元,年初预算为0万元,支出决算为22359.7万元,其中“征地和拆迁补偿支出”决算16859.7万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是我市重点工程安徽理工大学新校区建设及市消防培训基地建设;“城市建设支出” 决算5500万元完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是我市重点工程安徽理工大学新校区建设。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2017年度淮南市重点工程建设管理局机关运行经费17.09万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
2017年度,淮南市重点工程建设管理局机关运行经费支出17.09万元,比2016年减少0.9万元,下降4.8%,主要原因是厉行节约。
(二)政府采购支出情况。
2017年度,淮南市重点工程建设管理局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2017年12月31日,淮南市重点工程建设管理局共有车辆2辆,其中:县级领导干部用车1辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
(四)关于2017年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,淮南市重点工程建设管理局组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共0个项目,涉及资金0万元,占项目预算总额的0%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。